|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programmas
kods |
Funkciju
klasifik. kods |
|
2006.gada plāns |
Grozījumi |
2006.gada plāns
kopā ar grozījumiem |
|
|
|
|
|
|
|
58. Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija |
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
17 628 528 |
5 394 157 |
23 022 685 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 145 424 |
4 378 399 |
21 523 823 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
383 104 |
1 015 758 |
1 398 862 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
17 603 528 |
5 464 115 |
23 067 643 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
16 783 981 |
5 361 487 |
22 145 468 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
4
644 723 |
1
718 692 |
6 363 415 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
2
254 787 |
589
735 |
2 844 522 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
12 139 258 |
3 642 795 |
15 782 053 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
4
019 317 |
-556
170 |
3 463 147 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
135 539 |
694 |
136 233 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
819 547 |
102 628 |
922 175 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
819
547 |
102
628 |
922 175 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
25 000 |
-69 958 |
-44 958 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-25 000 |
69 958 |
44 958 |
|
01.00.00 |
01.150 |
Centrālais aparāts |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 545 816 |
1 857 587 |
4 403 403 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 347 114 |
790 587 |
3 137 701 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
198 702 |
1 067 000 |
1 265 702 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 545 816 |
1 857 587 |
4 403 403 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 477 932 |
1 822 368 |
4 300 300 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 468 665 |
1 129 960 |
3 598 625 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 295 239 |
366 298 |
1 661 537 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
9 267 |
692
408 |
701 675 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
2 260 |
167 408 |
169 668 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
7 007 |
|
7 007 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
67 884 |
35 219 |
103 103 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
67 884 |
35 219 |
103 103 |
|
07.00.00 |
11.300 |
Mājokļu aģentūra |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
793 783 |
287 911 |
1 081 694 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
743 783 |
287 911 |
1 031 694 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
768 783 |
334 617 |
1 103 400 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
763 783 |
285 911 |
1 049 694 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
763 783 |
285 911 |
1 049 694 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
399 200 |
-2 892 |
396 308 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 000 |
48 706 |
53 706 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
5 000 |
48 706 |
53 706 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
25 000 |
-46 706 |
-21 706 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-25 000 |
46 706 |
21 706 |
|
08.00.00 |
01.120 |
Valsts reģionālās attīstības
aģentūras uzturēšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
876 552 |
166 146 |
1 042 698 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
826 552 |
166 146 |
992 698 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
876 552 |
189 398 |
1 065 950 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
802 693 |
188 068 |
990 761 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
802 693 |
188 068 |
990 761 |
|
|
|
t.sk atalgojumi |
415 530 |
130 057 |
545 587 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
73 859 |
1 330 |
75 189 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
73 859 |
1 330 |
75 189 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-23 252 |
-23 252 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
23 252 |
23 252 |
|
09.00.00 |
01.120 |
Īpaši atbalstāmo reģionu
attīstība - nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 295 200 |
-671 605 |
2 623 595 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 295 200 |
-671 605 |
2 623 595 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
3 295 200 |
-671 605 |
2 623 595 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 295 200 |
-671 605 |
2 623 595 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 295 200 |
-671 605 |
2 623 595 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
3 295 200 |
-671 605 |
2 623 595 |
|
10.00.00 |
01.150 |
Pašvaldību vienotās
informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
993 327 |
4 000 000 |
4 993 327 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
993 327 |
4 000 000 |
4 993 327 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
993 327 |
4 000 000 |
4 993 327 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
388 223 |
4 000 000 |
4 388 223 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
388 223 |
|
388 223 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
98 986 |
|
98 986 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
605 104 |
|
605 104 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
605 104 |
|
605 104 |
|
11.00.00 |
01.120 |
INTERREG |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 323 850 |
-389 011 |
934 839 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 448 |
-337 769 |
801 679 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
184 402 |
-51 242 |
133 160 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
1 323 850 |
-389 011 |
934 839 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 256 150 |
-352 235 |
903 915 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
221 359 |
-45 121 |
176 238 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
45 832 |
6 739 |
52 571 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 034 791 |
-307 114 |
727 677 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
721 857 |
-256 566 |
465 291 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
128 532 |
694 |
129 226 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
67 700 |
-36 776 |
30 924 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
67 700 |
-36 776 |
30 924 |
|
12.00.00 |
01.150 |
Atbalsts novadiem |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 800 000 |
206 114 |
3 006 114 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 800 000 |
206 114 |
3 006 114 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 800 000 |
206 114 |
3 006 114 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 800 000 |
206 114 |
3 006 114 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 800 000 |
206 114 |
3 006 114 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
|
106 114 |
106 114 |
|
13.00.00 |
01.150 |
Atbalsts mājokļiem |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 000 000 |
-375 487 |
4 624 513 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 000 |
-375 487 |
4 624 513 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
5 000 000 |
-375 487 |
4 624 513 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 000 000 |
-375 487 |
4 624 513 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 000 |
-375 487 |
4 624 513 |
|
14.00.00 |
01.150 |
Atbalsts plānošanas reģioniem |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
312 502 |
312 502 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
312 502 |
312 502 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
312 502 |
312 502 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
258353 |
258 353 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
159 874 |
159 874 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
|
89 533 |
89 533 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
98 479 |
98 479 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
|
98 479 |
98 479 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
54 149 |
54 149 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
|
54 149 |
54 149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|